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作者:文化中心管理员
发布时间:2015年07月14日
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会议现场
7月13日下午,中国中冶审计组对中国五冶集团招标采购情况进行专项审计,并组织召开专项审计进点会。集团公司领导程并强、蒙昌嘉、朱永繁,董事会秘书,经营采购、审计、法律事务、工程管理、计划财务、技术质量、安全、监察等部门负责人和相关工作人员参加会议。
进点会上,审计组宣读了审计通知书,并对此次专项审计相关要求和内容进行了介绍。此次专项审计主要对中国五冶集团及下属各子公司工程发包、物资采购各部门和环节的经营活动和内部控制等进行独立监督和评价,重点审计采购内部控制、供货商管理、集中采购、采购计划、采购招标、采购合同、物资保管、结算付款等内容。
集团公司董事长、党委书记程并强对审计组一行的到来表示欢迎,并就配合此次审计工作进行了安排和部署。他指出,相关部门要通力配合,保证专项审计工作的高效、及时,希望通过招标采购专项审计进一步改进工作,促进管理工作的提升。
集团公司董事、副总经理、总会计师朱永繁在会上从招标采购管理体系、招标方案编制流程、工程项目招标采购流程、设备物资类采购流程、招标采购管理特点等方面对集团公司招标采购管理情况进行了详细介绍。
据了解,中国五冶集团高度重视招标采购管理工作,近十年来逐步形成并完善了一整套适应市场、严格管控、具有活力、行之有效的招标采购制度、规定和流程。招标采购工作坚持集中集约授权采购,做到了责任明确,阳光透明,规范运行,招标采购过程公平、公正、公开,为集团公司降本增效、持续取得良好经营业绩奠定了基础。(曾尧/文 图)
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